送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-13 10:56

您好
请问是什么科目错误 要更正为什么?

Beryl 追问

2020-04-13 11:03

2019年9月份做支付挂费用  应该为:    借:其他应付款
                                                              贷:银行存款      
                                    但是做成了:   借:管理费用
                                                              贷:银行存款
现在是其他应付款账目上一直有这笔钱,但款已经付完

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:03

借:其他应付款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字

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你好,按照农产品的来做就行
2019-11-05 13:55:09
你好,契税房产税计入房屋原值,不动产登记费计入服务费
2020-07-08 17:15:19
没有
2020-03-28 07:21:02
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2021-07-15 11:09:44
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2020-05-18 15:22:18
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