送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-13 10:56

您好
请问是什么科目错误 要更正为什么?

Beryl 追问

2020-04-13 11:03

2019年9月份做支付挂费用  应该为:    借:其他应付款
                                                              贷:银行存款      
                                    但是做成了:   借:管理费用
                                                              贷:银行存款
现在是其他应付款账目上一直有这笔钱,但款已经付完

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:03

借:其他应付款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字

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