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蓝天白云
于2020-04-13 16:22 发布 709次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-13 16:23
你好,你是不想交税是吗。
蓝天白云 追问
2020-04-13 16:26
谢谢老师,是的
2020-04-13 16:27
前面说错了,成本没有做进去(因为没有成本发票可以做的),只做了工资,和费用(费用发票也少)
郭老师 解答
2020-04-13 16:32
你可以正常做成本发票到了,红冲你的暂估就可以。
2020-04-13 16:34
谢谢老师,就是因为没有成本可以做,收不到发票,做不进去
2020-04-13 16:36
可以做汇算清缴调增就可以
2020-04-13 16:44
谢谢老师,1.你的意思是即使成本发票以后都收不到,也可以做成本是吗,但汇算清缴调增不就又要交税了。 2.我可以做些发放福利、奖金、或者菜金的入账吗
2020-04-13 16:47
1.是的没有发票就是不能抵扣2.你要申报个税的福利费工资的14%抵扣
2020-04-13 16:55
谢谢老师,如果做发放福利、奖金、或者菜金的,要申报个税的,利费工资的14%。那比如1-3月工资分别是2千,合计数是6千,那这个是怎么计算的呢
2020-04-13 16:56
工资的14%是税前扣除比例,这个菜金如果是职工食堂不需要交个税。
你是一次在几月份申报工资?
2020-04-13 17:05
每个月申报工资,都是当月申报上月的工资
2020-04-13 17:09
不需要交个税的。一个月不到5000不是吗?
2020-04-13 17:15
谢谢老师,那意思是每月申报不超过5000元,是可以把福利费用加进去申报的,是吗,例如3月申报工资是2000元,福利费或者奖金2000元,没超过就不用交个税,能后申报的时候是申报4000元,是这样的吗
2020-04-13 17:17
你好、是的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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