送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-13 22:01

你好,你可以按之前账务的年末数作为今年的期初数建账,然后做一笔分录(借;实收资本,贷;其他应收款)把之前错误的分录冲销

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相关问题讨论
你好!可以做相反分录,但实收资本减少,容易让税务系统监控到异常,建议还是实际交纳
2021-09-09 06:35:37
您好,这样做对,但是不好。
2017-04-28 10:20:03
你好,你是指有什么方法冲减吗?需要现金时可以或拿发票回来
2017-02-09 06:19:32
借:实收资本 贷:其他应收款
2022-03-19 16:28:31
同不,你好,这个不太合理吧,
2021-09-28 15:43:52
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