送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-04-14 08:09

您好,需要做账
借 成本费用类科目
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款等

干净的豆芽 追问

2020-04-14 08:11

待认证进项税额抵扣的时候,如何做账呢

宸宸老师 解答

2020-04-14 08:12

您好,就用应交税费-待抵扣进项税额
等可以抵扣的时候,就转入应交税费-应交增值税-进项税额

干净的豆芽 追问

2020-04-14 09:02

老师,我还是不明白,做账的时候不是应交税费,应交增值税进项税额吗?然后应交税费应交增值税进项税额,在转入待认证进账税额吗?然后待认证进项税额再转入哪里?

干净的豆芽 追问

2020-04-14 09:04

为什么我的应交税费,应交增值税进项税额,销项税额,待抵扣进项税额,待认证进项税额,为啥都有余额,是不是不正确啊?

宸宸老师 解答

2020-04-14 17:06

您好,三级科目都有余额说明你们没有按照规定每个月将三级科目结转到未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
你好 你们实际业务是什么。 这样好判断分录
2020-06-08 15:00:43
当月进项发票不认证不抵扣不做账,只认证不抵扣计入采购成本;又认证又抵扣做应交税费--应交增值税(进项税额)
2017-03-13 23:54:03
你好,在今年补入帐 借;固定资产,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;银行存款等科目 然后补计提折旧
2020-04-23 09:17:03
你好,是的,不需要做账,平台也不需要认证
2018-09-11 09:12:27
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-01-13 13:41:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...