老师:请问一下,税控设备抵扣时为何分录为:借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:递延收益,而技术服务费是贷:营业外收入呢,有点搞不清楚。
言者
于2016-05-17 16:23 发布 864次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,抵扣时借应交税费-减免税款,其他的都对
2017-01-09 18:52:58
其实我个人理解,不用计入递延收益
发生时 借;管理费用 贷;银行存款
减免 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
这就可以了
2016-05-17 16:25:16
你好,在不需要缴纳增值税的情况下,是不能做减免分录的
2018-10-09 10:09:54
你好,问什么问题?
2017-05-23 15:04:31
你好,减免的时候 借:应交税费--应交增值税 贷:管理费用
可以全额减免,减免的冲减管理费用
2016-08-07 08:44:31
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