老师,请问我公司是小规模,季度未超三十万,一月和二月按3%计提的增值税,三月按1%计提的增值税,一季度合计计提增值税763.25元,报税时增值税填上销售额,免税额自动带出,系统是按3%算得,为826.97元,怎么做账务处理呢,谢谢!
常湘儿
于2020-04-14 15:01 发布 803次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-14 15:02
你好,账上安你发票的来就可以,季度30万以内不需要交税的,减免的忽略就可以。
相关问题讨论
一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款
三、处置的收入
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费--应交增值税
四、结转处置损益
借:固定资产清理
贷:资产处置损益 (或相反的分录)
发票是由您方开具的。
2019-12-09 13:49:14
正常计算增值税应交的销项税,在减免税不交税时,再做减免增值税的分录
借:应交税费——应交增值税(减免税费)
贷:营业外收入——减免税费
2018-06-27 20:26:35
你好,账上安你发票的来就可以,季度30万以内不需要交税的,减免的忽略就可以。
2020-04-14 15:02:07
您好,先借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,确认免征时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入(减免税款)
2019-03-22 15:30:19
借:应交税费贷:营业外收入
2017-04-12 11:24:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
常湘儿 追问
2020-04-14 15:05
郭老师 解答
2020-04-14 15:07
常湘儿 追问
2020-04-14 15:09
郭老师 解答
2020-04-14 15:10
常湘儿 追问
2020-04-14 15:15
郭老师 解答
2020-04-14 15:17