- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
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你好,不规范,风险是没有的
2020-04-14 15:06:21
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你好,可以继续这样做
2019-04-04 12:03:01
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你好,研发部门的嘛?研发支出是一级科目,需要通过应付职工薪酬过渡
2018-12-20 18:30:24
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这个如果是当月缴纳的,就没有必要做计提了
你少量的,直接做这个分录是可以的
2023-09-05 10:37:02
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