- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 需要红冲的 如果没差异 你就把发票附凭证后面
2020-04-14 15:08:52

同学,你好
你之前的分录发一下
2024-07-15 11:57:52

您好,现在暂估入库次月不冲回了,等来了发票才冲回的,结转成本也要冲回,再根据发票结转,暂估分录,借,库存商品,贷,应付账款-暂估款。结转成本,借,主营业务成本,贷,库存商品。冲回时,借,主营业务成本,负数,贷,库存商品,负数。借,库存商品,负数,贷,应付账款,负数。
2018-01-14 09:47:14

你好,一般从原理上讲是要冲红的,但是反分录不影响余额,也可以。
2018-07-03 22:47:34

您好
请问您暂估分录怎么写的 这个月收到发票了么
2019-07-13 10:22:53
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