- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好 你就直接冲你暂估材料 直接做成本就行 后期不会在取得发票了嘛
2019-08-08 10:11:40
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先把暂估的红冲了,然后按照收到的来做分录就行了,不用调增的
2020-04-14 15:33:36
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您好,学员,若在汇算清缴结束之前不能来票,要做纳税调增,不可以税前扣除。
2019-05-22 10:27:18
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冲回重新做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数
2019-06-29 17:52:08
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反记账回去把冲的暂估分录删除
2022-04-07 16:31:43
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