送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-14 17:13

同学,你好,支付款项时,借:预付账款,贷:银行存款,货收到了,做暂估入账处理,借:库存商品 (不含税)贷:应付账款-暂估应付款

曲曲 追问

2020-04-14 17:17

这批货已经付过款了为什么还要挂应付账款呢?不能直接做一笔借,库存商品暂估,贷,银行存款吗?

小叶老师 解答

2020-04-14 17:28

不能,这样挂到时账都没法处理了,等发票来了之后冲红,冲红后收到发票按正常入账

曲曲 追问

2020-04-14 17:30

那应付账款暂估这个科目就只是个过渡科目咯?

曲曲 追问

2020-04-14 17:38

收到发票后应该怎么做账?

小叶老师 解答

2020-04-14 17:42

嗯,是的,暂估业务这么处理即可,收到发票,借:原材料,进项税,贷:预付账款

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