- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,
借:管理费费
贷:应付职薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-04-14 18:32:39
你好!
需要做工资表的
2020-04-23 10:48:25
你好,需要缴纳工会经费,按工资薪金*2%计算
2019-08-09 15:23:37
你好
借:管理费用
贷:其他应付款——社保
支付时
借:其他应付款——社保
贷:银行存款
2022-07-06 09:04:11
您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。
一、企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2018-05-24 11:08:08
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