送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-14 20:17

你好,正常是这样处理
计提工资的时候,借;劳务成本,贷;应付职工薪酬
支付,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
结转成本,借;主营业务成本,贷;劳务成本

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你好,正常是这样处理 计提工资的时候,借;劳务成本,贷;应付职工薪酬 支付,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 结转成本,借;主营业务成本,贷;劳务成本
2020-04-14 20:17:01
你好,如果有项目最好区分开
2019-04-10 09:05:13
你好,如果你要红冲,最终都要结转到本年利润,同样结转最后成本为0
2022-01-06 21:35:40
你好,不用分的这么细,这样工作量会很大的,主营业务收入--项目名称,主营业务成本--项目名称,就可以,
2020-06-28 16:48:30
平时没有收入 做工程施工 确认收入之后转主营业务成本
2022-03-17 20:48:42
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