送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-15 08:20

你之前按月做费用吗,没有想参与汇算清缴就反结账做19年账,之后问下税局季报和年报是不是必须一样,是的,更正之前4季度申报,可以不一样,那就年报按正确申报就可以,19年做借管理费用 贷其他应付款,你不想这么处理做20年做借以前年度损益调整 贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

宋美丽 追问

2020-04-15 09:53

为什么写“其他应付款”呢?房租租金已经支付了

宋美丽 追问

2020-04-15 09:55

还有就是费用按月做呢

maize老师 解答

2020-04-15 10:02

你这个付款做借其他应付款 贷银行就可以,需要看你发票跨年没,没有跨年都是19年,那不需要再按月做了,之前都没有权责发生制做账,

宋美丽 追问

2020-04-15 13:37

我19年的账也是亏的,所以我不想动19年的账了,就想把这笔做到2020年,不知道怎么做分录。您说的我不是太明白

maize老师 解答

2020-04-15 13:44

跨年费用,你做2020上面不能影响2020年利润,那就需要使用以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整  这个以前年度损益调整代替之前管理费用租金

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你之前按月做费用吗,没有想参与汇算清缴就反结账做19年账,之后问下税局季报和年报是不是必须一样,是的,更正之前4季度申报,可以不一样,那就年报按正确申报就可以,19年做借管理费用 贷其他应付款,你不想这么处理做20年做借以前年度损益调整 贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-04-15 08:20:58
借:管理费用-福利费9000 贷:库存现金或者银行存款 9000
2019-02-19 13:36:25
您好, 1您是出租方,对吗? 2、19年的租赁费您公司确认收入了嘛?是否申报未开票收入了呢?
2020-09-04 10:17:18
你好 借 管理费用 -房租 贷 应付账款-应付暂做
2019-01-18 18:04:16
开红字发票原路退回,相应的税费原样冲回
2020-06-13 08:17:00
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