老师您好,我们公司是连锁机构,企业所得税交纳是各分店报上利润表和公司合并,由总公司统一交纳企业所得税,我09年交纳时记的是,借方:应交税费-企业所得税,代方:银行,全年没有记提和结转,这个科目应该怎么在记,求助老师帮忙指导
紫苏水袖
于2020-04-15 12:10 发布 435次浏览
- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
2020-04-15 12:18
同学,你好,是2019年的所得税吗,现在做凭证是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税
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你好,利润负数怎么缴纳所得税
2019-07-30 08:18:58
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您好不一定相等,递延所得税费用也会影响。所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产
2019-12-01 12:37:11
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同学,你好,是2019年的所得税吗,现在做凭证是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税
2020-04-15 12:18:24
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预交只要,借,应交税费~应交所得税,贷,银行存款
不用计提的,申报还是按利润总额申报
2019-10-21 17:15:06
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你好,享受小型微利企业的优惠政策,应纳税所得额低于100万,实际税率是按5%计算的
2020-02-21 09:27:05
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