送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-15 14:46

你好按这个来做     计提工资
借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

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相关问题讨论
计提工资时借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬(金额不包含个税) 应交税费-应交个税 实际缴纳时:借:应交税费-应交个税 贷:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2017-05-26 13:07:57
你好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款305698 其他应收款3000 管理费用1000 应交税费-个税500
2018-03-27 14:38:15
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 下个月 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税
2023-07-07 19:04:44
你好 计提工资,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资 计提个人所得税,借;应付职工薪酬—工资,贷;应交税费——个人所得税 扣缴个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 发放工资,借;应付职工薪酬—工资,贷;银行存款
2020-05-19 15:16:14
你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 发放工资:借 应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税 银行存款 等
2020-07-10 11:16:53
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