老师,3月份开了一张发票给客户,金额是15000元,结果客户发现对账金额不对,实际是付14800元,那账上收到14800元跟开发票金额差200元,怎么处理呢?做营业外外支出吗?需要什么证明吗?
VIVIAN
于2016-05-18 11:08 发布 948次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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内账按实际发生额做,实际是15000的话就挂着两百,除非有领导签字证明才可以处理
2016-05-18 12:11:28
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发票金额是16000元,按发票的性质入费用处理,为什么给现金支出呢?
2017-10-01 19:53:14
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你好同学,一种是收到的金额大于开票金额,你要跟对方确定一下是不是多给了还是其他什么情况。如果是多给了,再开一张差额发票出来
如果是小于,那么按照实际的金额入账,由于开票与实际金额的差额,计入财务费用
2019-10-17 07:34:45
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你好!这个看你的客户了。一般用是可以用。
2019-01-22 16:41:13
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你好,可以跨年的,能收回来就行,没有收回来的,你继续挂账。
2019-12-13 15:55:59
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