送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-15 16:42

你好  借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资  发放 :借应付职工薪酬-工资 贷银行存款  应交税费-应交个人所得税

李雪梅 追问

2020-04-15 16:48

和职工工资是统一做账吗

meizi老师 解答

2020-04-15 16:51

你好 是的一样的做账 既然是工资 就是员工处理 报个税 报社保

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相关问题讨论
你好 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放 :借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-04-15 16:42:12
借:工程施工——XX项目——直接人工 贷:应付职工薪酬——工资
2019-10-12 11:07:30
这个需要开票,这个按建筑收入开具发票,至于代付工资,这个列支成本。需要扣减应收账款处理
2019-08-26 09:56:06
先做预付,收到劳务发票转成本
2018-08-08 17:41:15
你好!这个按实际来就好了。对于不是公司的员工,就开劳务发票入账
2019-03-25 11:43:04
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