送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-15 22:40

您好
如果发生时候分录的金额跟发票金额一致
可以把取得的发票直接附在19年发生的那笔业务后面

微笑 吕家传膏药代理 追问

2020-04-15 22:43

老师好!一致的,可审计事务所的人就说不行,顺跨期发票不可以这样处理,我有些蒙,不知道为什么不可以?

微笑 吕家传膏药代理 追问

2020-04-15 22:43

说跨期发票不可以这样处理

bamboo老师 解答

2020-04-15 22:56

正规的应该冲销去年的分录 然后根据发票再写一笔分录 前面这样做是省事的处理方法

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相关问题讨论
您好 如果发生时候分录的金额跟发票金额一致 可以把取得的发票直接附在19年发生的那笔业务后面
2020-04-15 22:40:57
不能取得发票是不能入外帐的,内帐可以正常做分录
2015-11-11 11:12:46
可以的,但是你在三月份暂估四月份发票到了红冲,然后再做发票的。
2022-04-11 12:39:24
您好 3月份发生的费用,4月份才取得发票,可以入3月份的帐
2020-04-14 15:12:57
这个计入预付账款 取得发票再计入成本费用里面
2019-08-02 10:37:09
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