老师好!发票销项税1138.61元,税11.39元,开票金额1150元,填增值税申报表销项额1138.61元,免税额是11.39,可申报表的免税额34.16元,这样销项额的1138.61元加31.46元不是开票金额不是1150元,如何调申报表呢
做最好的me
于2020-04-15 23:27 发布 718次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-15 23:30
你是不是小规模开普通发票吧?这个是1%这个这个小微企业免税额是按不含税*3%是和发票不一样,不管这个就可以
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
季度收入不超过9万,吧收入填列在第11行就可以
2018-11-19 16:05:13
您好!你是小规模纳税人是吗
2018-11-19 16:02:49
你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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maize老师 解答
2020-04-15 23:31