送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-04-16 08:18

你好,是3月份的发票放在待抵扣科目里

LQ 追问

2020-04-16 08:22

请问分录怎么做?

LQ 追问

2020-04-16 08:23

有没有从待抵扣到认证及最后这一系列的做账分录

汪晨老师 解答

2020-04-16 09:05

你好,借  管理费用等  应交税费-待认证进项税额   贷  银行存款等
认证时   借  应交税费-应交增值税(进项税额) 贷  应交税费-待认证进项税额

LQ 追问

2020-04-16 09:42

进项如果大于销项,借方应交税费应交增值税转出未交增值税,那月底是不是就不需要做结转分录了

汪晨老师 解答

2020-04-16 10:57

月底不需要结转,年底结转

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相关问题讨论
你好,同学。 样品免费赠送,你这是要视同销售处理的。你 没有进项,那你也就是账上没这东西了,你这赠送 也可不处理的
2020-05-28 16:23:39
你好,补做相应的分录 借;库存商品或原材料等科目 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-04-22 15:57:00
你好,是3月份的发票放在待抵扣科目里
2020-04-16 08:18:02
你好 需要说下具体业务 判断分录
2020-01-14 11:21:08
入账就做分录,没入账就不用做分录
2019-04-03 20:55:01
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