老师好,我公司收到的进项已经认证还未入账发现对方给开错了,我想问一下这张票冲红后做账分录是什么?直接做转出分录还是按负数做一笔进项税库存分录?正确发票收到之后又该怎么做分录?
一米sunshine
于2019-09-20 13:43 发布 766次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-09-20 13:47
借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款 红冲时 借 相关成本费用 负数 应交税费 负数 贷银行存款 负数
收到发票后 借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款
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你好!借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2017-12-25 15:31:35
借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款 红冲时 借 相关成本费用 负数 应交税费 负数 贷银行存款 负数
收到发票后 借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款
2019-09-20 13:47:12
入账就做分录,没入账就不用做分录
2019-04-03 20:55:01
你好 ; 进项税都要做分录的。 你就得看你之前做账的时候 做进项税没有; 没有做就得补做账的
2021-08-30 11:18:27
内账的话,如果有实际支付现金,按实际支付金额做账。
2018-09-15 14:12:28
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一米sunshine 追问
2019-09-20 14:02
玲老师 解答
2019-09-20 14:09