- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-16 08:57
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
相关问题讨论
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-04-16 08:57:20
需要分摊处理,按月分摊,这个物业费的用途是什么呢,是办公室的物业费,还是车间的物业管理费呢
2017-08-11 15:42:46
你好,借管理费用,贷银行存款
2019-06-26 16:22:46
暂估和发票一致的,
你可以把发票放到去年暂估凭证后面或者是红冲
借其他应付款
贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的
借利润分配未分配利润
贷其他应付款
2022-07-03 23:47:57
您好,那您就需要通过具体的方式分摊到各个项目
2020-06-02 12:52:15
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