老师好,税控服务费280申报表填写。因本期无销项所以不能抵减。申报表主表23栏不填。减免申报表发生额填280,实际抵减不填,余额280。申报表四,也是同样的填法。待后期有销项后再抵减填列,对吗?
零度棒棒糖
于2020-04-16 09:46 发布 1134次浏览



- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 这样填写是对的 就是不抵 留 以后抵了
2020-04-16 09:48:10

是的,那下期这个是期初上面了,不是期末了
2019-11-26 09:58:16

直接上传相关的图片,再处理
2020-04-07 15:57:07

需要抵扣可以填写。
2020-04-07 15:27:15

你好,6月份的财务报表建议电子税务局上按照正确的更改一下
2019-08-20 14:49:44
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