当生成凭证的时候,出现供应商预付账款的金额不足以冲应付账款的金额,制单弹出窗口提示是否要继续制单,退出窗口,需要先制单“并账”凭证, 如:借:应付账款(贷方红字) 贷:应付账款(贷方) 之后再制单“核销”凭证, 如:借:应付账款(借方) 贷:预付账款(借方红字)。 老师,不理解为什么可以借贷同一个科目,并账是什么意思,有什么目的?希望老师详细解答,谢谢。
微微的暖意
于2020-04-16 10:15 发布 2190次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-16 10:24
这个的话就是冲销了,并账这个属于财务管理的术语,就是不同的项目账务管理合并在一个项目的管理,也叫并账管理。
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这个的话就是冲销了,并账这个属于财务管理的术语,就是不同的项目账务管理合并在一个项目的管理,也叫并账管理。
2020-04-16 10:24:35
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录入凭证时,输入预付账款科目后,输入供应商的操作步骤如下:
1.在凭证上点击“分录”,进入分录编辑界面;
2.在科目栏中点击“供应商”,进入“供应商”选择界面;
3.在选择界面中输入供应商名称或者简写,可以直接搜索到对应供应商;
4.点击搜索结果中的供应商,即可选择其作为凭证的核算对象;
5.最后,点击“确定”按钮,保存分录,完成凭证的录入。
2023-03-01 10:27:29
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你好不可以的,你的借贷不平衡。
2021-09-18 11:09:39
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你好
是要增加的吗
2021-12-12 11:13:24
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如果先付款没有收到货是预付账款,如果收到货再付款是应付账款
2018-03-19 15:01:09
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