我们是校企,公司之前为了增资,学校虚投了一笔设备,入了固定资产账,并没有支付款项,而是挂在了其他应付款。审计后需调整这比账,请问该如何处理
时晛
于2020-04-16 10:20 发布 804次浏览
- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
2020-04-16 10:33
同学你好,把之前做的固定资产的分录冲红。
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你好,这是个人垫付的,选择第二个。
2022-03-31 16:51:09
您好,这个是的,没错的
2022-01-28 09:45:00
您好,贷长期应付款科目
2021-07-11 07:53:13
放入其他应付款,不算出资
2019-03-11 14:42:38
你好!代款你不用银行票据啊。你付钱给你老板就行了
2017-07-06 15:01:12
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