- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-16 11:23
你好,为什么支付一笔又付一笔呢
退还的社保
借:银行存款 正数
借:管理费用 负数
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您好,收款时借银行存款贷,其他应付款付款时做相反的分录
2020-07-15 11:31:01
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红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-03 14:29:56
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你好; 看下是不是养老金额的降费率的 金额; 这样 好判断科目
2023-01-03 16:13:58
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你好
借:银行存款
贷:营业外收入
2022-02-09 14:35:08
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你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
借 银行存款 贷 管理费用或营业外收入
2020-06-03 17:04:17
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