送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-04-16 12:07

你好,不会吧,冲红的2个科目同时冲红肯定会一样的,冲红都做在借方负数。不能做贷方。

隔壁的左左 追问

2020-04-16 12:14

是这样的,之前都是计提的研发支出费用化,但是我每个月没有结转,6月结转的时候,一部分不属于研发费,我就直接借:管理费用,贷:研发红字,一部分借:管理费用研究费用贷:研发支出红字

隔壁的左左 追问

2020-04-16 12:15

现在,余额表研发费和管理研究费本年累计对不上

徐阿富老师 解答

2020-04-16 13:20

你好,你中午也要吃饭的吧?不要催好不好?催我们要扣钱的。一部分借:管理费用研究费用贷:研发支出红字   你这个分录就不平。错在这里

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相关问题讨论
你好,不会吧,冲红的2个科目同时冲红肯定会一样的,冲红都做在借方负数。不能做贷方。
2020-04-16 12:07:22
你好,同学。 你这不属于的你这处理是正常的,直接转管理费用。 不匹配?什么意思
2020-04-16 14:39:01
您账务处理错了,填汇算清缴的时候管理费用下的研发增加76519.56主营业务成本减少76519.56
2019-05-22 11:48:31
你好,如果全部费用化的话,研发支出-费用化支出科目借方累计金额与管理费用-研发支出借方累计金额是一样的,都是可以的
2022-02-28 19:19:28
首先要明白为什么调账,如果是研发费用不够,需要调整的话,原来的不动,只需要要从其他费用或成本中调到研发支出中,再结转到管理费用-研发费用。就是把原来计入管理费用其他科目中的调到研发费用中。
2020-04-27 16:04:53
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