老师,请问内账中,进项发票大于销项发票,原不交增值税,但认证的发票小于销项发票,外账中需要交增值税,请问当月末怎么做分录,次月银行扣增值税怎么做分录?
小艳
于2020-04-17 10:08 发布 729次浏览
- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
2020-04-17 10:15
增值税计提和缴纳会计分录要怎么做?
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
你好,可以做分录
借;管理费用——办公费 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
认证了就 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2018-12-14 15:20:01
增值税计提和缴纳会计分录要怎么做?
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2020-04-17 10:15:38
需要进项转出处理。
2020-04-02 14:06:43
用于简易计税项目不能抵扣,你这个做借xx 贷进项税额转出,要是不是用这个下面要是办公费,这个,那这个做借管理费用 进项税额 贷其他应付款
2020-04-02 13:44:52
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