送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-17 13:46

你好同学
一般就是从预收账款里转主营业务收入
平时的业务是记劳务成本里的同学。

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相关问题讨论
你好! 收到了工程结算单,可以不做账,收款时再做账
2020-04-17 14:07:58
你好同学 一般就是从预收账款里转主营业务收入 平时的业务是记劳务成本里的同学。
2020-04-17 13:46:00
你好,你这个情况可以分两种方法考虑:一,如果你们之间只收取管理费,你公司没有和挂靠单位签工程分包合同,就只能作为借:其他应付款来处理。二,如果你们公司和挂靠的公司签了分包合同,那么,借:应付账款
2018-02-09 14:16:47
收到这笔钱了分录是:借:银行存款 贷:预收账款或者工程结算。
2017-02-26 14:46:29
你好,同学,  开票之前  借:应收账款等科目 贷:主营业务收入  贷:应交税费-增值税-待结转销项税 收到客户工程款后   借:银行存款  贷:应收账款 开票后:   借:应交税费-增值税-待结转销项税     贷:应交税费-增值税-销项税     
2020-12-10 10:59:05
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