送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-17 14:41

你好,你可以到月底一次性做分录
借;银行存款等科目,贷;主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本  , 贷;库存商品

只若初见 追问

2020-04-17 14:41

老师我们发生了很多笔销售货物,这样的话就和出库单的日期对应不上了,有影啊

邹老师 解答

2020-04-17 14:43

你好,如果你需要对上日期
那就需要先做发出商品,借;发出商品,贷;库存商品
然后月底开具发票再确认收入,结转成本

只若初见 追问

2020-04-17 15:00

老师发出商品和收到货款不能算确认收入吗?如果月末开发票我还是需要月末做借:应收账款贷:主营业务收入  应交税费—销项税额结转成本借:主营业务成本贷库存商品

邹老师 解答

2020-04-17 15:05

你好,正常来说发出商品是可以确认收入的
销售确认收入了,款项没有收到分录是
借:应收账款,贷:主营业务收入 ,应交税费—销项税额
结转成本,借:主营业务成本,贷;库存商品

只若初见 追问

2020-04-17 15:13

老师如果按着你给我说的这个分录,但是我是月末才开票,而且是多笔货款才开的发票,这种情况怎么办啊,是不是只能月末做确认收入呢

邹老师 解答

2020-04-17 15:15

你好,我个人建议是你月末一次性做收入,结转成本分录

只若初见 追问

2020-04-17 15:17

老师那我可以把前面发货的出库单附在月末开票的这一张凭证后面吗

邹老师 解答

2020-04-17 15:20

你好,可以,可以这样操作的

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你好,你可以到月底一次性做分录 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
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