老师,已计提的固定资产,现确定归属并进行资产转移, 问
你好,就相当于清理该固定资产了。借固定资产清理,累计折旧 ,贷固定资产。如果是转移给了关联方又不确认损益,借资本公积-其他,贷固定资产清理。如果确认损益,借资产处置损益,贷固定资产清理。(这些分录没考虑增值税) 答
老师,个体户劳务公司,给客户开票300万劳务费,成本票 问
你好,你们是包工包料的建筑劳务公司吗。 答
亚马逊和独立站有哪些账单是做账的呀?还有独立站 问
你好,你说的是原始凭证吗? 答
老师,缴纳物业费收到的发票也认证抵扣了,后面退租 问
那他当时做了费用成本吗?如果是当年的, 借银行存款 借管理费用负数或主营业务成本负数 贷应交税费,应交增值税进项转出。 答
未勾选的进项税额应计入哪个科目? 问
计入应交税费-待认证进项 答

我在餐饮行业公司上班,客人在我们店充值会员卡2000元,赠送300元,当天客人就餐消费500元,使用会员卡结算,请问这一业务怎么做分录?
答: 充值时 借 库存现金 销售费用 贷 预收账款 消费时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应缴税金—增值税(销项)
老师,我们是餐饮行业,会员卡增值,就是说充值1万块会员卡增值2000元,这个卡就是1万2千元。月底会员卡增值部分做结转,怎么做分录
答: 您好,充值时,借;银行存款,10000,销售费用,或者财务费用,2000,贷:预收账款,12000。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老板自己开会员卡送人,但是并没有付钱,就拿卡去送人了,怎么做分录
答: 您好,是您公司的会员卡,然后可以来消费的是吗,那应该是需要视同销售的


晓海老师 解答
2016-05-19 11:24