请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

企业所得税年报中,纳税调整明细表中,业务招待费税收金额为什么为0???
答: 你好,是不是当年没有取得收入,不得做任何扣除
企业所得税年报中,纳税调整项目明细表的,业务招待费账载金额,税收金额,调增金额怎么填写?
答: 你好,税收金额就是按税法规定允许扣除的金额。 比方业务招待费1000元,按税法规定计算只允许600元在税前列支,那么税收金额为600元,调增金额为400元。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问企业所得税纳税申报。纳税调整项目明细表中业务招待非的税收金额108415.89元怎么得来的?
答: 你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 根据你提供的数据,这里 税收 金额是收入的 5‰
业务招待费调整完,需要交所得税,小企业会计准则,能直接做借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税吗? ?对的,我企业财务报表年报已报完,现在做的企业汇算清缴,,业务招待费调整交所得税?
业务招待费调整完,需要交所得税,小企业会计准则,能直接做借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税吗? 对的,我企业财务报表年报已报完,现在做的企业汇算清缴,,业务招待费调整交所得税?


简简单单 追问
2020-04-17 18:10
蒋飞老师 解答
2020-04-17 18:23