企业所得税年报中,纳税调整明细表中,业务招待费税收金额为什么为0???
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于2018-04-18 17:38 发布 4035次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-18 17:39
你好,是不是当年没有取得收入,不得做任何扣除
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你好,是不是当年没有取得收入,不得做任何扣除
2018-04-18 17:39:32
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你好,看一下收入明细表是不是填写正确了?
2018-04-18 18:29:37
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你好,税收金额就是按税法规定允许扣除的金额。
比方业务招待费1000元,按税法规定计算只允许600元在税前列支,那么税收金额为600元,调增金额为400元。
2018-05-04 10:15:44
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你好,企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
按两者计算的较小数据填写在税收金额栏次
2018-05-11 15:33:00
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你好!按你们实际发生额的60%与当年收入的5‰那个少填写那个
2020-04-07 14:58:41
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