送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-17 19:43

你好,是之前多做了,现在让减少吗?

学海无涯 追问

2020-04-17 20:09

差不多,实际是2018年部分项目未开票,税局认为属于滞后开票确认收入就让我们部补缴,增加销售额,增加销项税额,然后说补缴后由于我们实际开票时会申报交税,所以2020年可以纳税检查调减补交的

郭老师 解答

2020-04-17 20:12

那你可以红冲你的收入多,交了税,多确认了收入是吗。

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相关问题讨论
你好,是之前多做了,现在让减少吗?
2020-04-17 19:43:42
是销售额和销项税额都调减?没看懂问题呢
2020-04-17 19:37:01
1.借:以前年度损益调整 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 2.借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 3.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-07-11 16:57:57
对应的进项税额转出是材料采购还是费用支出?
2018-06-22 16:52:11
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-06-28 10:33:21
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