老师,建筑分公司,修路工程,在2019年开了预付款的发票,2千多万,因为提前开了票,税局要求做收入,因为成本票不够,就暂估了,当时,做的分录是 借:工程施工-合同成本-暂估 贷:其他应付款-暂估 。税局当时说,只要才汇算清缴前取得了发票,就可以扣除。去年一共开票收入是9千多万元, 去年暂估了1900万的成本, 现在要把暂估冲掉, 是做这样的分录吗, 借:其他应付款-暂估 贷:工程施工-合同成本-材料费-水泥等。 老师,请问是这样做的吗?
天天向上
于2020-04-18 09:18 发布 1144次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-18 09:20
你好,同学。
分录是这样处理的。,冲暂估的分录。
相关问题讨论
你好,同学。
分录是这样处理的。,冲暂估的分录。
2020-04-18 09:20:48
你好 ; 你做平了 也得汇算调增处理的 ; 如果没有发 的话
2022-03-24 09:21:00
这个不用的哦,注销的时候才是零的,汇算清缴往来款没事,你有钱的时候还了就行
2020-04-13 08:48:40
你好不发的,结转到营业外收入就可以了。清缴纳税调整就说他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
你好 因为什么原因挂账2年,正常的业务的话,对汇算清缴是没有影响的。
2020-05-26 17:12:21
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