客户分期购买设备支付的订金,做入了其他应付款,现在货款快收完了,之前做到其他应付款的那一笔要怎么处理?是直接转到主营业务收入吗?那当月的收入不是虚增了吗?请问要怎么处理?
慕 言
于2020-04-18 09:35 发布 816次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-18 09:39
你好!
可以直接转到主营业务收入(以前算预收款)
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您好同学
总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
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那你现在就调整就行了,你现在就是J以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-03-14 10:59:04
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你好 单纯看这个分录 不好说 要的实际业务
2020-05-25 13:08:09
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也是其他应付款-代缴社保
2020-04-27 08:56:47
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您好
这样账务处理可以的
2019-11-30 12:32:10
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慕 言 追问
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