送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-18 12:12

你好,实务中直接把发票附在19年已经做账凭证后面,

????99 追问

2020-04-18 12:38

那汇算清缴是20年还是21年呢

庄老师 解答

2020-04-18 16:27

你好,那汇算清缴算在是19年度

????99 追问

2020-04-18 16:31

汇算清缴不是在下年度5月前吗

????99 追问

2020-04-18 16:32

发票开的日期是20年的 汇算清缴是19年?

庄老师 解答

2020-04-18 16:33

你好,这张票已经当做是2019年的,已经做账了,费用发生的时候是在19年 也在19年付了款

????99 追问

2020-04-18 18:40

没做账呢

庄老师 解答

2020-04-18 18:47

你好,没有做账,要做调整分录,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,实务中直接把发票附在19年已经做账凭证后面,
2020-04-18 12:12:46
你好,这个月如果付款了做预付账款,次月取得发票才做费用核算的
2019-01-15 13:17:48
您好 可以先暂估入帐 一月收到发票冲销暂估
2019-12-25 19:25:50
你好 ;    是的。一起开票 到时你损耗计入成本去核算  
2022-01-17 16:03:10
先暂估入账,下月发票回来后再冲掉暂估,根据发票重新入账。如果金额一致的话可直接将发票放在暂估凭证后
2021-12-24 08:55:53
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