老师您好!问题如下图所示,我想老师回答我最后一个图画了红圈的问题,谢谢!
莫离。
于2020-04-18 12:55 发布 780次浏览
- 送心意
林夕老师
职称: 注册会计师,税务师
2020-04-18 13:32
1.找到相关单据,发票,然后进行会计处理,再所得税汇算清缴时,可以税前扣除;
2.找到相关单据,没有发票,然后进行会计处理,再所得税汇算清缴时,不可以税前扣,需要做纳税调增。
只有以上两种方式做入账中。
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1.找到相关单据,发票,然后进行会计处理,再所得税汇算清缴时,可以税前扣除;
2.找到相关单据,没有发票,然后进行会计处理,再所得税汇算清缴时,不可以税前扣,需要做纳税调增。
只有以上两种方式做入账中。
2020-04-18 13:32:47
你好,需要计算做好了发给你
2020-06-19 13:15:29
你好,都是要实名制的,你是公司的办税员肯定要登记名字。
2019-09-14 22:51:28
您好
借:研发支出——资本化(费用)支出
贷:库存商品
2019-05-24 12:27:39
你好!你上面的分录没对,应该是,借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税)或者成本费用,贷:应交税费_应交增值税(进项税额转出)
收到正确的发票:借:应交税费_应交增值税(进项税额)
贷:成本费用或者应交税费_应交增值税(转出未交增值税)
2019-09-09 11:48:17
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