送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-18 14:33

借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

@~音符 追问

2020-04-18 14:38

第一个分录12月份做了,第二个没有做,补做在3月份里行吗

maize老师 解答

2020-04-18 14:45

可以的,这个,可以的,

@~音符 追问

2020-04-18 14:57

@~音符 追问

2020-04-18 14:57

应交税费负0.01怎么处理

maize老师 解答

2020-04-18 15:25

借营业外支出贷应交税费

@~音符 追问

2020-04-18 15:27

为什么是营业外支出

@~音符 追问

2020-04-18 15:33

-0.01不是0.01

maize老师 解答

2020-04-18 15:35

现在是负数,那就是借方了,现在就调为,那就应交税费需要做贷方,

@~音符 追问

2020-04-18 15:37

营业外支出和应交税费的明细要写什么

maize老师 解答

2020-04-18 15:40

需要看你账上明细那个0.01负数了,你去查明细,营业外支出 其他

@~音符 追问

2020-04-18 15:44

去年12月份缴增值税时35644.98,然后今年银行扣款就扣成35644.99。这样就多出来个0.01

@~音符 追问

2020-04-18 15:47

应交税费的明细写什么

maize老师 解答

2020-04-18 15:52

应交税费未交增值税,

@~音符 追问

2020-04-18 15:54

是多交了0.01

@~音符 追问

2020-04-18 15:55

还有摘要怎么写

maize老师 解答

2020-04-18 15:55

四舍五入差额调平,借营业外支出 0.01应交税费未交增值税 0.01

@~音符 追问

2020-04-18 16:21

老师,多交的为什么是未交增值税

maize老师 解答

2020-04-18 16:30

你去看你之前那个明细,挂啥就冲啥,这个,

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:管理费用 280
2021-01-08 10:30:00
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
借:管理费用_办公费 贷:银行 借:应交税费_应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2019-01-10 19:53:23
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2019-01-08 14:42:34
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2022-01-04 16:21:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...