老师,我们是住宿业,1月份2月分的增值税已经申报,但是国税局要求更改报表,普票享受免税政策,专票不享受,更改报表免税部分对应的进项税要作转出,这个进项税转出分录怎么做啊
彳 亍
于2020-04-18 16:17 发布 614次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-18 16:20
借主营业务成本 贷进项税额转出,
相关问题讨论
借主营业务成本 贷进项税额转出,
2020-04-18 16:20:24
借:库存商品(或原材料、或主营业务成本)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-06-01 17:23:36
借:相关科目 贷:进项税额转出
2016-11-01 13:11:20
你好,进项转出的分录不对,正确的是 借 费用等 贷 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-07-17 10:49:17
您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
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2020-04-18 16:21
maize老师 解答
2020-04-18 16:31