老师,我们公司是19年5月份成立的,之前会计从8月开始做账计提的工资,但我这个月申报个税时发现19年7月有申报个税记录,没入账这部分工资,我现在需要做调整吗?
小手微凉
于2020-04-18 17:40 发布 670次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-04-18 17:41
你好,申报的工资做到账里就可以了。
相关问题讨论

你好 那你也得去从你12月的。 你跨年了 你实际是1月的费用 你做去年去了 你要红冲处理才对的 金额多少
2020-04-13 18:07:08

新年好
你这个每个月都有申报的话,是最好的
你这个只需要把工资进行发放,把应付职工薪酬结转就可以了
借应付职工薪酬
贷银行存款
2022-02-06 07:54:40

6月份发放的是5月期间的工资,计提是在5月份,按权责发生制是这样的。
至于6月份做账,计提的是6月份的工资。申报个税是按实际发放的月份进行申报
2020-07-17 11:55:21

2分可以计入营业外收支
2019-04-25 17:31:16

同学你好
当月工资当月计提
权责发生制
2021-04-10 22:22:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小手微凉 追问
2020-04-18 17:42
汪晨老师 解答
2020-04-18 17:43
小手微凉 追问
2020-04-18 17:43
小手微凉 追问
2020-04-18 17:44
汪晨老师 解答
2020-04-18 17:45