送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-18 17:45

可以做调整分录
借:以前年度损益调整(汇算清缴时把这部分工资直接填入费用里)
贷:应付职工薪酬

小手微凉 追问

2020-04-18 17:48

谢谢老师,您辛苦了!

蒋飞老师 解答

2020-04-18 17:52

不客气,加油!祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好 那你也得去从你12月的。 你跨年了 你实际是1月的费用 你做去年去了 你要红冲处理才对的 金额多少
2020-04-13 18:07:08
新年好 你这个每个月都有申报的话,是最好的 你这个只需要把工资进行发放,把应付职工薪酬结转就可以了 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-02-06 07:54:40
6月份发放的是5月期间的工资,计提是在5月份,按权责发生制是这样的。 至于6月份做账,计提的是6月份的工资。申报个税是按实际发放的月份进行申报
2020-07-17 11:55:21
2分可以计入营业外收支
2019-04-25 17:31:16
你好,11月份做账的话,你记账凭证是11月份吗?如果是的话,应该计提11月份的工资。 11月份的工资在12月份发下去的,在一月份申报个税,所属期是12月份。
2022-02-15 13:14:47
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