老师好 小规模20年第一季度代开的发票中有三张金额开错,在现在4月份 想要作废红冲这三张票 并退回已经支付的税款,需要怎么操作呢?是申报完本季度的报表以后操作还是在报完税之前到窗口处理?申报表要怎么体现这个退税的过程? 图片2 是税局反馈的处理方法。请问产生结算退税的申报表主表是指的哪张呢?是这个季度申报的增值税报表吗?如果是的话具体涉及填在哪几栏呢?现在肯定不能是作废发票,那是需要开具负数发票对吗?是这个月可以开具吗?
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于2020-04-18 23:56 发布 757次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 代开的专票还是普票?
2021-07-15 18:26:06
你好!已经跨月应该是申报完季度后再去税务局大厅办理冲红申请退税,一般不会直接退税会留抵以后月份
2020-04-19 07:27:05
不代开发票自己开也需要申报
2019-01-26 13:56:51
和你自己开的一块申报
2019-03-06 11:26:44
你好!需要提供你们的开票讯息,和对方的开票信息
2018-07-19 16:45:56
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