老师,我们去年9月份发生装修费150万,对方给我们开了90万的发票,我们付过去60万,因为只开了90万的票,还有60万的没开,我但是就这样做的分录 借:长期待摊费用—装修费 150万 贷:银行存款 60万 应付账款—对方单位 30万 应付账款—暂估 60万 那今年3月份我们又付给对方50万, 但是还没给我开这5付给这0万的发票呢,50万的时候,我该怎么做这笔分录呢
楠楠
于2020-04-19 10:54 发布 548次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-04-19 11:11
你好这50挂应付先
相关问题讨论
你好,是通过长期待摊费用
费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34
你好,你每个月分摊就可以的,这个是办公装修吗?借管理费用贷长期待摊费用,这个分摊三年。
2021-07-20 13:31:41
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13
我就是搞什么时候摊销时用借:管理费用--长期待摊费摊销 贷:长期待摊费用--装修费?什么时候用借:管理费用--装修费 贷:长期待摊费用--装修费?
2018-03-20 20:54:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
楠楠 追问
2020-04-19 11:17
暖暖老师 解答
2020-04-19 11:53
楠楠 追问
2020-04-19 11:54
暖暖老师 解答
2020-04-19 12:44