送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-19 17:24

你好,你要不想加计扣除,可以的。

晨曦 追问

2020-04-19 17:31

如果符合条件我想加计抵减呀,我司的技术服务费是在2019年12月开具的,请问在12月之前已经抵扣的税额还能加计抵减吗?

郭老师 解答

2020-04-19 17:37

你好,可以的。

晨曦 追问

2020-04-19 17:38

请问在填写加计抵减声明时,占比是100%吗%

郭老师 解答

2020-04-19 17:40

你没有其他的收入,是100%。

晨曦 追问

2020-04-19 17:50

老师,我们公司从成立以来没什么业务,也没交过税,申请进项加计抵减会不会有什么风险?

郭老师 解答

2020-04-19 17:55

你好,这个没有风险的。

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相关问题讨论
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
开票明细跟开出的明细不一致,大类与税率一致就可以,最未级明细不一样,没关系的
2019-06-04 10:26:06
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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