我司是2018年9月成立的,是软件和信息技术服务业,一直到2019年底只开了销售金额2万的技术服务费,没有其他收入,请问按照这样我司的进项是否不能加计抵减10%?
晨曦
于2020-04-19 17:19 发布 885次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-19 17:24
你好,你要不想加计扣除,可以的。
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
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开票明细跟开出的明细不一致,大类与税率一致就可以,最未级明细不一样,没关系的
2019-06-04 10:26:06
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您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
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*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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