请问老师,我们单位有几个从其他单位借调来的员工,由于原单位不同意让我们自己发工资,要让我们每个月把借调来的人员工资和社保打到他们账户,由他们发放,他们只给我们提供一份收据和一张借调人员工资和社保明细表,那我们如何进行账务处理?分录怎么做才对?
明媚
于2020-04-20 09:31 发布 1970次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-20 09:37
你好,同学。
这不影响,你还是正常计提工资,只是发放是他代发,你只是把钱支给他了
你还是正常计提处理,发放是
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
分录处理是不变的
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你好,同学。
这不影响,你还是正常计提工资,只是发放是他代发,你只是把钱支给他了
你还是正常计提处理,发放是
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
分录处理是不变的
2020-04-20 09:37:27
你好,不需要做账务处理的
2017-01-09 10:17:56
已经作废了,不需要报这部分哦
2015-11-04 12:42:21
会计上计入固定资产按期折旧,所得税选择一次性税前扣除的话,需要填写加速折旧明细表
2018-07-09 15:54:12
你好,我有,但是我现在外面,你再回复我下,晚上迟点发你邮箱
2020-07-05 17:32:48
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