送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-20 10:19

购入金税盘和报税盘时,
  借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用   280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280

加油向未来 追问

2020-04-20 10:24

支付的时候就可以做抵减分录吗,还是要等到真正抵减的时候再做抵减分录?

meizi老师 解答

2020-04-20 10:30

你好   不是 你实际等到真正抵减的时候再做抵减分录

加油向未来 追问

2020-04-20 10:32

那是在出报表之前吗

meizi老师 解答

2020-04-20 10:37

你好 是的   如果你有税的话   你要申报的时候抵减

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相关问题讨论
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-05-25 09:16:46
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2019-03-28 15:24:34
借管理费用贷现金 全额抵扣,借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-03-28 14:19:00
借:管理费用 贷:库存现金 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-09-11 15:54:44
您好!借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2019-10-22 16:49:53
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