老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
金税盘税额与实际缴纳税额有误差,差额入哪个科目?还是直接税收入调整?
答: 你好,可以计入营业外收入或营业外支出科目
购买金税盘当月不抵减增值税应纳税额,需要用到应交税费-应交增值税-应纳税额减征额-待减征额这个科目么?
答: 你好,不需要的,抵扣时计入应交税费-应交增值税(减免税款)中
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模纳税人新购进金税盘,盘200,服务费280,老师,我的分录应该咋做,最好后面跟上科目金额,我们是小规模纳税人
答: 你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。480 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。480
你好 老师 小规模纳税人 购买了税控盘 购买税控盘的金额 也能全额减免吧 我这个小规模纳税人公司现在也没有业务 等啥时候 有业务缴纳税了 再冲应交税费_应交增值税-减免税额 这个科目吧?
上个月的增值税应纳税额为20388.35,但是缴纳的时候金税盘的年费抵扣了330.00实际缴纳金额为20058.35。但是我上个月的科目余额表里面的应缴增值税为20388.35。本月要怎么做帐了?