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零度空间
于2020-04-20 13:25 发布 3265次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-20 13:26
这个可以不计提附加税就可以,按你们减免后的去计提,你这个做营业外收入下面也可以
零度空间 追问
2020-04-20 13:29
1%的发票,减免的2%需要计入营业外收入吗
2020-04-20 13:32
老师,您说的意思是直接按照减免后的税额计提然后缴纳,减免的就不用做账务处理了,对吧?那么开具的1%的专票,减免的那个2%申报的时候在税务局里有张表里显示减免呢,这个需要做处理吗
maize老师 解答
2020-04-20 13:37
不是,直接按发票1% 做应交税费,这个就可以,2% 你做主营业务收入下面了,不做处理,, 2 你要是做话,那这个按3% 做应交增值税,减免2% 做借应交增值税 贷营业外收入,目前有2种口径,我赞成使用第一种按发票做账
2020-04-20 13:53
好的,我是按照第一种做了,但是看到有会计说减免的2%需要做到营业外里,就问一下老师确定一下谢谢老师
2020-04-20 14:01
这个目前是有2种口径,我赞成按发票做这种
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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