送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-20 13:47

是你们的员工还是什么

_ 追问

2020-04-20 13:49

是我们公司员工

朴老师 解答

2020-04-20 13:55

你们申报了工资薪金个税的吗

_ 追问

2020-04-20 14:14

报了的

朴老师 解答

2020-04-20 14:20

那你们就做借应付职工薪酬贷银行存款就可以了

_ 追问

2020-04-20 15:14

那工资怎么做啊☺️

朴老师 解答

2020-04-20 15:19

工资也是应付职工薪酬的,先计提后发放

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相关问题讨论
是你们的员工还是什么
2020-04-20 13:47:16
你好,买来这个是做什么用的金额大吗?如果大的话借固定资产贷银行存款。
2021-08-09 11:16:21
可以这样处理,收到发票时,确认为成本费用,同时冲减预付账款。
2018-07-12 15:41:02
您好,把工资那部分转出来,可以给用工单位开具发票,借:应收账款-用工单位,贷;应付职工薪酬-工资。
2019-03-09 13:17:11
您好贷预收账款科目了!
2019-03-20 14:22:09
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